用友T3标准版年度已结账如何再反结
很多朋友在做账的时候,难免会出现做凭证做错了,或者后期这张凭证要作废,不用了,重新入一遍,但是已经结账了,怎么修改呢,我们都有类似的经历,但是在第一次遇到时会特别慌张,经历过就不会这样了。再次分享一下小总结,到时就不会那么着急了。希望能帮到大家。具体步骤如下:
1、反结帐在“总账”-“期末”-“结帐”界面按“ctrl+shift+F6”;
2、恢复记帐在“总账”-“期末”-“对帐”界面按“ctrl+H”激活恢复记帐功能,然后在“总账”-“凭证”-“恢复记帐前状态”菜单,从这可以恢复计帐;
3、在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”-“取消审核”。注意:在用友财务软件中中软件月末结账只能每月进行一次。
怎样用用友t3进行反结帐
你要在总账里-期末-结账点出来,然后选择最后个要反结账的月份,然后再按ctrl+shift+f6,提示输入密码是你进帐套的密码。
用友T3如何反记账
用友T3反记账点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。
相关问答
Q1:用友T3标准版已经完成年度结账了,但现在发现有些账目需要调整,怎么进行反结账操作呢?
A1:你需要登录用友T3标准版系统,然后找到“期末结账”模块,在这个模块中,有一个“反结账”功能,点击进去后选择需要反结账的会计期间,按照提示操作就可以完成反结账了。
Q2:用友T3固定资产反结账具体应该怎么操作?有什么需要注意的地方吗?
A2:进行固定资产反结账时,你需要在系统中找到“固定资产”模块,然后选择“期末处理”下的“反结账”功能,操作前,请确保已经备份好相关数据,避免意外发生,按照提示进行反结账操作即可,但要注意,反结账会影响已结账期间的数据,所以要谨慎操作。
Q3:我想问问,用友T3反结账之后,之前的数据都会恢复吗?会不会有什么影响?
A3:反结账操作后,之前已结账期间的数据确实会恢复,但是这可能会导致一些已生成的报表数据发生变化,在进行反结账操作前,一定要与相关人员沟通好,确保不会对公司的财务报表等造成不利影响。
Q4:如果我在用友T3反结账时遇到问题,比如无法反结账或者数据出错,应该怎么解决?
A4:如果你在反结账时遇到问题,首先可以尝试查看系统提示的错误信息,根据提示解决问题,如果问题仍然无法解决,建议联系用友T3的技术支持,他们会帮助你找出问题所在并提供解决方案,记得之前做的数据备份这时候就能派上用场了,可以尝试恢复数据。
本文来自作者[秋珊酱吖]投稿,不代表web分享网立场,如若转载,请注明出处:https://web029.cn/wiki/202408-682.html
评论列表(4条)
我是web分享网的签约作者“秋珊酱吖”!
希望本篇文章《用友T3标准版年度已结账如何再反结 用友t3固定资产反结账》能对你有所帮助!
本站[web分享网]内容主要涵盖:生活百科,小常识,生活小窍门,知识分享
本文概览:用友T3标准版年度已结账如何再反结很多朋友在做账的时候,难免会出现做凭证做错了,或者后期这张凭证要作废,不用了,重新入一遍,但是已经结账了,怎么修改呢,我们都有类似的经历,但是...